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咸寧高新區財政金融局關于2023年財政預算執行情況的說明

索引號 : 000014349/2024-10369 文  號 :

主題分類: 政務公開 發文單位: 咸寧高新區財政金融局

名 稱: 咸寧高新區財政金融局關于2023年財政預算執行情況的說明 發布日期: 2024年04月19日

有效性: 有效 發文日期: 2024-04-19

2023年,在高新區黨工委、管委會的堅強領導下,在各部門大力支持下,高新區財政局認真貫徹高質量發展理念,全面落實積極的財政政策,不折不扣貫徹落實“過緊日子”精神,主動作為做大財稅收入,千方百計保障重點支出,為高新區經濟發展提供堅強財政保障。

一、2023年收入完成情況

2023年高新區財政總收入394,479萬元,比上年增長46,381萬元,增長13.32%。財政地方收入269,557萬元,比上年增長46,078萬元,增長20.6%。其中:公共預算總收入159,600萬元、政府性基金總收入109,957萬元。具體情況如下:

(一)一般公共預算收入完成情況

1.稅收收入144,259萬元,比上年增長12,834萬元,增長9.77%;

2.非稅收入15,341萬元,比上年增長9,640萬元,增長169%。

(二)政府性基金收入完成情況

全年完成政府性基金收入109,957萬元,其中本級國有土地出讓收入100,579萬元,比上年增長50,926萬元,增長102.56%,上年結余結轉收入9378萬元。

二、2023年支出完成情況

(一)公共預算支出完成情況

經與市局對賬并調整后,2023年高新區一般公共預算支出為54,603萬元,比去年減少8,895萬元,減少14%。

一般公共預算支出具體如下:

1.一般公共服務支出7,214萬元,比去年減少1,933萬元,減少21.13%;

2.公共安全支出269萬元,包含橫溝派出所經費、一村一輔警經費、辦案經費等;

3.教育配套支出21萬元;

4.科學技術支出16,456萬元,主要為兌現企業優惠政策等;

5.資源勘探電力信息等支出23,422萬元,主要為兌現企業優惠政策等;

6.社會保障和就業支出173萬元;

7.醫療衛生和計生支出310萬元;

8.節能環保支出2,230萬元;

9.城鄉社區支出2345萬元;

10.農林水支出120萬元;

11.災害防治及應急管理支出921萬元;

12.自然資源海洋氣象等支出52萬元;

13.糧油物資儲備支出70萬元。

(二)上解上級支出

2023年高新區上解上級支出229,919萬元(含中央、省、市分成部分),其中:

1.上劃中央支出124,922萬元,比去年增長303萬元,增長0.24%;

2.上解省級支出25,730萬元,比去年減少939萬元,減少3.52%;

3.上解市級支出79,268萬元(包含咸安區結算資金2,653萬元、城管結算4,420萬元、湖北科技學院結算2,000萬元等),比去年增長32,308萬元,增長68.8%。

(三)政府性基金總支出

全年本級安排的基金支出106, 725萬元,比上年增長29,750萬元,增長38.65%。

結轉下年支出3, 232萬元,其中2, 593萬元為需上繳市局的專項債資金

備注:2023年實際當年支出6.8億元,與市局核定的5.46億元增加了1.34億元,作為預撥支出處理,截至目前共形成預撥支出2.4億元,擬通過預算安排進行逐年消化。?


咸寧高新區財政金融局